內(nèi)江市住房公積金管理中心圓滿完成2023年度財務(wù)管理專項審計
日期:2024-09-11 15:45:00
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今年,中心圓滿完成了第三方機構(gòu)長達一個月的財務(wù)管理專項審計,審計結(jié)果顯示:2023年全市住房公積金繳存額27.71億元,提取額24.11億元,貸款額9.31億元,分別同比增長3.71%、34.17%、-32.50%,資金流動風險得到控制,中心信息化建設(shè)提速,便民舉措暢通,服務(wù)效率高效。
這次審計是市財政局委托第三方機構(gòu)開展的對中心財務(wù)會計執(zhí)行情況的審計,涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、預算編制、管理費用收支、工會經(jīng)費支出、黨建經(jīng)費支出等方面。中心高度重視,成立了專項工作組,各科室、管理部落實專人,全力配合審計人員開展工作,按要求及時提供各類憑證、賬簿、報表等資料,確保審計工作順利進行。
在審計過程中,通過與審計人員的充分交流、學習,中心會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理規(guī)范得到了進一步提高。審計組為中心提出了許多寶貴的建議意見,如提取公積金簡化要件須注意留痕、會計核算須進一步規(guī)范、資產(chǎn)管理中固定資產(chǎn)卡片信息待完善等。
中心將繼續(xù)圍繞“管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效便民、安全廉潔”的目標開展各項工作,完成此次審計問題整改,落實三級審計機制,一是利用電子稽核工具對日常業(yè)務(wù)進行規(guī)范;二是通過稽核對常規(guī)業(yè)務(wù)進行內(nèi)部審計;三是通過專業(yè)評估對中心業(yè)務(wù)進行外部審計。不斷強化中心內(nèi)部控制和監(jiān)督機制,促進住房公積金管理水平提高,風險防范能力提升,業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范優(yōu)化,更好的為廣大繳存者服務(wù)。
這次審計是市財政局委托第三方機構(gòu)開展的對中心財務(wù)會計執(zhí)行情況的審計,涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、預算編制、管理費用收支、工會經(jīng)費支出、黨建經(jīng)費支出等方面。中心高度重視,成立了專項工作組,各科室、管理部落實專人,全力配合審計人員開展工作,按要求及時提供各類憑證、賬簿、報表等資料,確保審計工作順利進行。
在審計過程中,通過與審計人員的充分交流、學習,中心會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理規(guī)范得到了進一步提高。審計組為中心提出了許多寶貴的建議意見,如提取公積金簡化要件須注意留痕、會計核算須進一步規(guī)范、資產(chǎn)管理中固定資產(chǎn)卡片信息待完善等。
中心將繼續(xù)圍繞“管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效便民、安全廉潔”的目標開展各項工作,完成此次審計問題整改,落實三級審計機制,一是利用電子稽核工具對日常業(yè)務(wù)進行規(guī)范;二是通過稽核對常規(guī)業(yè)務(wù)進行內(nèi)部審計;三是通過專業(yè)評估對中心業(yè)務(wù)進行外部審計。不斷強化中心內(nèi)部控制和監(jiān)督機制,促進住房公積金管理水平提高,風險防范能力提升,業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范優(yōu)化,更好的為廣大繳存者服務(wù)。
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